目 ?錄
第一部分 部門概況
一、部門職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2019年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年部門決算情況說明
一、2019年收入支出決算總體情況說明
二、2019年收入決算情況說明
三、2019年支出決算情況說明
四、2019年財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、2019年財(cái)政撥款“三公“經(jīng)費(fèi)決算情況說明
八、2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
(二)政府采購(gòu)支出情況說明
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明
(四)預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
宣恩縣醫(yī)療保障局屬政府工作部門,屬正科級(jí)單位,下設(shè)醫(yī)療保障服務(wù)中心二級(jí)單位,屬屬于全額撥款的副科級(jí)事業(yè)單位,其主要工作職責(zé)分別是。
宣恩縣醫(yī)療保障局主要職能
(一)貫徹落實(shí)國(guó)家、省、州醫(yī)療保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度。
(二)監(jiān)督管理全縣醫(yī)療保障基金,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
(三)組織落實(shí)全縣醫(yī)療保障籌資和待遇政策措施,完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制,執(zhí)行全州城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)。健全完善大病保險(xiǎn)制度,推進(jìn)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革。
(四)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、州制定的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn),并組織實(shí)施。
(五)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、州藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格及醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策措施,建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制,建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。
(六)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、州藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策措施,監(jiān)督定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)采購(gòu)、使用國(guó)家和省談判藥品、招標(biāo).藥品及醫(yī)用耗材品種。
(七)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議管理辦法及支付管理辦法。建立健全全縣醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域的違法違規(guī)行為。
(八)負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織實(shí)施異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策措施,建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?/p>
(九)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
宣恩縣醫(yī)療保障服務(wù)中心主要職責(zé)
(一)承擔(dān)全縣職工醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)參保登記擴(kuò)面工作。
(二)承擔(dān)全縣職工醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)核定、基金入賬、對(duì)賬、個(gè)人賬戶配置管理、醫(yī)療保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)、繳費(fèi)年限認(rèn)定清算工作。
(三)承擔(dān)全縣醫(yī)療保障定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)的協(xié)議管理工作。負(fù)責(zé)全縣定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議簽訂和日常管理,負(fù)責(zé)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)智能監(jiān)控和醫(yī)藥費(fèi)用智能審核。
(四)承擔(dān)全縣醫(yī)療保障待遇落實(shí)工作。負(fù)責(zé)本縣醫(yī)療保障定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)費(fèi)用審核結(jié)算,負(fù)責(zé)全縣參保人員因病醫(yī)療各種待遇的落實(shí)。
(五)承擔(dān)全縣基本醫(yī)保異地就醫(yī)業(yè)務(wù)經(jīng)辦、費(fèi)用結(jié)算和資金清算工作。
(六)承擔(dān)城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)基礎(chǔ)性工作。負(fù)責(zé)大病保險(xiǎn)運(yùn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,負(fù)責(zé)與大病保險(xiǎn)承辦的保險(xiǎn)公司進(jìn)行對(duì)賬。
(七)承擔(dān)全縣特殊人群醫(yī)療保障經(jīng)辦工作。負(fù)責(zé)全縣離休干部和1-6級(jí)傷殘軍人醫(yī)療統(tǒng)籌,協(xié)助落實(shí)企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部醫(yī)療補(bǔ)助政策,協(xié)助落實(shí)退役軍人醫(yī)保參保及待遇政策,負(fù)責(zé)重型精神病患者醫(yī)療保障。
(八)承擔(dān)全縣醫(yī)療救助工作。負(fù)責(zé)救助對(duì)象的資料收集、審核、信息比對(duì)、待遇支付,負(fù)責(zé)救助資金運(yùn)行情況統(tǒng)計(jì)分析。
(九)承擔(dān)全縣醫(yī)療保障信息管理工作。負(fù)責(zé)醫(yī)療保障信息服務(wù)建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行管理、系統(tǒng)維護(hù)、數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)、系統(tǒng)安全保密以及信息統(tǒng)計(jì)工作。
(十)承擔(dān)全縣醫(yī)療保障基金財(cái)務(wù)工作。負(fù)責(zé)醫(yī)保基金的規(guī)劃和預(yù)決算,負(fù)責(zé)基金內(nèi)控管理和風(fēng)險(xiǎn)防控工作。
(十一)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
二、部門決算單位構(gòu)成
2019年機(jī)構(gòu)改革,宣恩縣醫(yī)療保障局成立于2019年3月,8月下設(shè)宣恩縣醫(yī)療保障服務(wù)中心,未納入財(cái)政獨(dú)立核算部門預(yù)算單位。2019年宣恩縣醫(yī)療保障局編報(bào)部門決算包括宣恩縣醫(yī)療保障局和宣恩縣醫(yī)療保障服務(wù)中心兩個(gè)單位。
第二部分?2019年部門決算表(見附件)
第三部分 2019年部門決算情況說明
一、2019年收入支出決算總體情況說明
2019年收入2027.09萬元,比上年17678.25萬元減少15651.16萬元,同比下降88.53%。2019年支出1555.15萬元,較上年17419.13萬元減少15863.98萬元,同比下降91.07%。本年收支減少幅度大,其原因是根據(jù)《社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)制度》第四十四條規(guī)定,財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助由國(guó)庫(kù)直接劃入財(cái)政專戶。該項(xiàng)支出列入財(cái)政預(yù)算,但與社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)自身的收支無關(guān),不應(yīng)當(dāng)納入部門預(yù)算管理。2019年部門決算時(shí)按要求未反應(yīng)“財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助收支”,因此導(dǎo)致本年收支較上年收支下降幅度大。
二、2019年收入決算情況說明
2019年收入202709.09萬元(一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1590.09萬元,政府性基金437萬元)。較上17678.25萬元減少15651.16萬元,同比下降88.53%,下降原因是2019年部門決算“財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助”未反應(yīng)收入。
三、2019年支出決算情況說明
2019年支出1555.15萬元(基本支出524.02萬元,項(xiàng)目支出1031.13萬元),較上17419.13萬元(基本支出461.9萬元,項(xiàng)目支出16957.23萬元)減少15863.98萬元(基本支出上升62.12萬元,項(xiàng)目支出減少15926.1萬元),下降91.07%(基本支出上升13.45%,項(xiàng)目支出下幅93.53%)。下降的原因是2019年部門決算“財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助”未反應(yīng)支出。
四、2019年財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年收入2027.09萬元,比上年17678.25萬元減少15651.16萬元,同比下降88.53%,較年初預(yù)算8460.69萬元減少6433.6萬元,較預(yù)算下降76.04%。2019年支出1555.15萬元,較上年17419.13萬元減少15863.98萬元,同比下降91.07%。較年初預(yù)算8460.69萬元減少6905.54萬元,較預(yù)算下降81.62%。本年收支減少幅度大,其原因是根據(jù)《社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)制度》第四十四條規(guī)定,財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助由國(guó)庫(kù)直接劃入財(cái)政專戶。該項(xiàng)支出列入財(cái)政預(yù)算,但與社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)自身的收支無關(guān),不應(yīng)當(dāng)納入部門預(yù)算管理。2019年部門決算時(shí)按要求未反應(yīng)“財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助收支”,因此導(dǎo)致本年收支較上年收支下降幅度大。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
(一)總體情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)1546.79萬元,較上17419.13萬元減少15872.34萬元,同比下降91.12%,較年初預(yù)算8460.69萬元減少6912.9萬元,下降81.72%。下降原因是2019年部門決算“財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助”未反應(yīng)收入。
(二)支出結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)1546.79萬元(基本支出524.02萬元,項(xiàng)目支出1022.77萬元),較上年17419.13萬元(基本支出461.9萬元,項(xiàng)目支出16957.23萬元)減少15863.98萬元(基本支出上升62.12萬元,項(xiàng)目支出減少15926.1萬元),下降91.07%(基本支出上升13.45%,項(xiàng)目支出下幅93.53%)。
(三)支出具體用途情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)1546.79萬元,較2019年年初預(yù)算8460.69萬元減少6912.9萬元,下降81.72%。下降的原因是2019年部門決算“財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助”未反應(yīng)收入。
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)1546.79萬元具體支出情況如下1、組織事務(wù)5.97萬元;2、社會(huì)保障和就業(yè)支出473.12萬元,(人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)421.44萬元, ?機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出37.29萬元,其他就業(yè)補(bǔ)助支出14.39萬元);3、衛(wèi)生健康支出624.43萬元(城鄉(xiāng)醫(yī)療救助624.43萬元);4、農(nóng)林水支出403.97萬元(社會(huì)發(fā)展398.34萬元,其他扶貧支出5.63萬元);5、住房保障支出39.3萬元(住房公積金31.81萬元, ?提租補(bǔ)貼7.49萬元。
六、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年基本支出524.02萬元(人員經(jīng)費(fèi)支出469.58萬元,商品和服務(wù)支出54.44萬元)。較上年461.9萬元(人員經(jīng)費(fèi)支出386.45萬元,商品和服務(wù)支出75.45萬元)增加62.12萬元,上升13.45%,上升的原因本年機(jī)構(gòu)改革后,增加工作人員6人導(dǎo)致相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
1、人員經(jīng)費(fèi)支出469.58萬元(基本工資157.56萬元,津貼補(bǔ)貼112.21萬元,獎(jiǎng)金28.42萬元,伙食補(bǔ)助費(fèi)15.52萬元,績(jī)效工資52.8萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)47.52萬元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.42萬元, 住房公積金46.86萬元,其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.27萬元),較上年386.45萬元增加83.13,上升21.51%,上升的原因是機(jī)構(gòu)改革后,增加工作人員6人。
2、商品和服務(wù)支出54.44萬元(辦公費(fèi)14.83萬元,印刷費(fèi)1.19萬元,水費(fèi)0.03萬元,郵電費(fèi)1.04萬元,差旅費(fèi)21.37萬元,會(huì)議費(fèi)1.57萬元,培訓(xùn)費(fèi)0.2萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.9萬元,勞務(wù)費(fèi)2.48萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.17萬元,福利費(fèi)4.32萬元,其他交通費(fèi)1.29萬元,其他商品和服務(wù)支出4.05萬元)較上年75.45萬元減少21.01萬元,下降27.85%,下降的原因一是嚴(yán)格節(jié)約開支,二是系統(tǒng)改造在調(diào)試階段,相關(guān)費(fèi)用未支付。
七、2019年財(cái)政撥款“三公“經(jīng)費(fèi)決算情況說明
本著嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)制度的規(guī)定,本年度三公經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算9.6萬元,決算支出0.9萬元,較上年同期3.56萬元下降74.72%。其中公務(wù)用車0萬元,較上年1.76萬元下降100%。由于單位公務(wù)用車為2007年新型農(nóng)村合作醫(yī)療辦公室成立時(shí)購(gòu)置的,使用年限較長(zhǎng),已基本不能使用,本年公務(wù)用車已報(bào)備作廢處置,故無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。本年未購(gòu)置公務(wù)用車,沒有支出公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),目前公務(wù)用車保有數(shù)量1輛待報(bào)廢處置;公務(wù)接待0.9萬元,較上年1.8萬元減少0.9萬元,下降50%。下降的原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,節(jié)約開支。本年共接待13次,共接待155人。
八、2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入437萬元,支出8.36萬元,結(jié)余428.64萬元。機(jī)構(gòu)改革后,原民政醫(yī)療救助業(yè)務(wù)移轉(zhuǎn)醫(yī)保部門,本年政府性基金屬城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項(xiàng)目,以前年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)54.44萬元,其中辦公費(fèi)14.83萬元,印刷費(fèi)1.19萬元,水費(fèi)0.03萬元,郵電費(fèi)1.04萬元,差旅費(fèi)21.37萬元,會(huì)議費(fèi)1.57萬元,培訓(xùn)費(fèi)0.2萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.9萬元,勞務(wù)費(fèi)2.48萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.17萬元,福利費(fèi)4.32萬元,其他交通費(fèi)1.29萬元,其他商品和服務(wù)支出4.05萬元。較上年75.45萬元減少21.01萬元,下降27.85%,下降的原因一是嚴(yán)格節(jié)約開支,二是系統(tǒng)改造在調(diào)試階段,相關(guān)費(fèi)用未支付。
(二)政府采購(gòu)支出情況說明
本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額2.145萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出2.145萬元、其中:授予小微企業(yè)合同金額2.145萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明
截至2019年12月31日,本部門共有車輛1輛,屬原新型農(nóng)村合作醫(yī)療辦公室一般公務(wù)用車1輛,已報(bào)備在處置中。單位無價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備;無單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。
(四)預(yù)算績(jī)效情況說明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及項(xiàng)目2個(gè),資金1459.77萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來看項(xiàng)目資金在管理過程中,主要是按扶貧政策兜底保障建檔立卡貧困人口基本醫(yī)療有保障,確保貧困人口人人參保、保城鄉(xiāng)基本醫(yī)保正常運(yùn)轉(zhuǎn)等,以預(yù)算立項(xiàng),項(xiàng)目實(shí)施過程中搞好計(jì)劃、協(xié)調(diào)工作。資金跟著項(xiàng)目走,項(xiàng)目跟著計(jì)劃走,計(jì)劃跟著預(yù)算走。做到領(lǐng)導(dǎo)到位、管理制度到位、跟蹤檢查到位,全程參與,事前、事中、事后全過程監(jiān)管,確保資金安全使用。
2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
(1)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項(xiàng)目:機(jī)構(gòu)改革醫(yī)療救助業(yè)務(wù)移轉(zhuǎn)醫(yī)療保障部門,本年醫(yī)療救助數(shù)為1061.43萬元(中央財(cái)政補(bǔ)助828萬元,省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助87萬,民政局轉(zhuǎn)入2018-2020年3月期間醫(yī)保部門墊付異地就醫(yī)患者醫(yī)療救助146.43萬元),執(zhí)行數(shù)為632.79萬元,完成預(yù)算59.62%,自評(píng)得分12分。主要產(chǎn)出和效益:一是實(shí)際完成率自評(píng)得分9分、完成及時(shí)率自評(píng)得分9分、成本節(jié)約率自評(píng)得分20分。二是效益指標(biāo)按照醫(yī)療救助報(bào)銷政策確保救助對(duì)象醫(yī)療費(fèi)用達(dá)到報(bào)銷比例,自評(píng)得分40分。自評(píng)總得分90分。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是本年因機(jī)構(gòu)改革業(yè)務(wù)移轉(zhuǎn),預(yù)算執(zhí)行率低,完成率不夠。二是細(xì)化績(jī)效目標(biāo)不夠。下一步改進(jìn)措施:一是進(jìn)一步優(yōu)化評(píng)價(jià)模式,制定具體措施,在項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上做好整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作,全面做好自我評(píng)價(jià);二是進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算支出。
(2)健康扶貧補(bǔ)充醫(yī)療兜底保障項(xiàng)目:全年健康扶貧補(bǔ)充醫(yī)療為398.34萬元(州級(jí)補(bǔ)助371.34萬,縣級(jí)年終追加補(bǔ)助27萬,年初預(yù)算1430萬列入“財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助收支”科目,該項(xiàng)支出列入財(cái)政預(yù)算,但與社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)自身的收支無關(guān),未納入部門決算數(shù)據(jù)。執(zhí)行數(shù)為398.34萬元,完成預(yù)算100%,自評(píng)得分20分。主要產(chǎn)出和效益:一是實(shí)際完成率自評(píng)得分9分、完成及時(shí)率自評(píng)得分9分、成本節(jié)約率自評(píng)得分20分。二是效益指標(biāo)按照扶貧政策確?;踞t(yī)療有保障,使貧困人口對(duì)象醫(yī)療費(fèi)用達(dá)到報(bào)銷比例。自評(píng)得分40分。自評(píng)總得分98分。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是細(xì)化績(jī)效目標(biāo)不夠。下一步改進(jìn)措施:一是進(jìn)一步優(yōu)化評(píng)價(jià)模式,制定具體措施,在項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上做好整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作,全面做好自我評(píng)價(jià);二是進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算支出。
3.績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
為確保城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)有保障,使貧困戶人口醫(yī)療費(fèi)用達(dá)到政策報(bào)銷比例,減輕建檔立卡貧困人口的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。通過建立城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)償制度、與定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)鑒定服務(wù)協(xié)議、采取稽查督導(dǎo)等工作方式對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金運(yùn)行實(shí)施監(jiān)控。根據(jù)項(xiàng)目績(jī)效管理需要,對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金組織開展績(jī)效評(píng)價(jià),達(dá)到了預(yù)期績(jī)效。
4.績(jī)效自評(píng)結(jié)果公開情況
以附件形式公開2019年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果、部門項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(自評(píng)表、自評(píng)報(bào)告), 同時(shí)將部門重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果和應(yīng)用情況進(jìn)行公開。
第四部分 名詞解釋
(一)財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指省級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
(二)一般公共服務(wù)(201類):反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
(三)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(20103款):反映政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。
(四)社會(huì)保障和就業(yè)(208類):反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事務(wù)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事務(wù)等。
(五)行政事業(yè)單位離退休(20805款):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
(六)醫(yī)療衛(wèi)生(210類):反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。
(七)醫(yī)療保障(21005款):反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
(八)住房保障支出(221類):反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅等。
(九)住房改革支出(22102款):反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
(十)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。
(十一)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):按照有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。
(十三)因公出國(guó)(境)費(fèi):指單位工作人員因公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
(十四)公務(wù)接待費(fèi):指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十五)公務(wù)用車:指單位用于履行公務(wù)的車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
(十六)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi):指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。