目? 錄
一、部門基本情況
(一)部門主要職能
(二)部門預算單位構(gòu)成
(三)部門人員構(gòu)成
二、年度工作目標及主要任務
三、部門收支預算總體安排情況
四、一般公共預算財政撥款支出預算情況
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況
六、政府性基金預算情況
七、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況
(二)政府采購預算情況
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
(四)績效目標設(shè)置情況
八、專業(yè)名詞解釋
九、2022年部門預算公開表
(一)收支預算總表
(二)收入預算總表
(三)支出預算總表
(四)財政撥款收支預算總表
(五)一般公共預算支出表
(六)一般公共預算基本支出表
(七)一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
(八)政府性基金預算支出表
(九)國有資本經(jīng)營預算支出表
(十)政府購買服務預算表
(十一)政府采購預算表
(十二)財政專項支出預算表
(十三)專項轉(zhuǎn)移支付表
(十四)績效目標表
十、聯(lián)系方式
宣恩縣衛(wèi)生健康局2022年度部門預算
公開說明
一、部門基本情況
(一)部門主要職能
1、貫徹落實黨和國家、省、州關(guān)于衛(wèi)生和計劃生育工作的方針政策和法律法規(guī)。負責起草衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的縣政府規(guī)范性文件。負責協(xié)調(diào)推進全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障,統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生和計劃生育服務資源配置,組織和指導全縣衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實施。
2、負責制訂全縣疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、地方病防治規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織落實,根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄,制訂全縣衛(wèi)生應急預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃,組織和指導全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援,發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔?、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。
3、負責制定職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標準和政策措施,組織開展相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督,負責傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風險監(jiān)測、評估,負責國家食品安全標準的宣傳貫徹和追蹤評價。
4、負責組織擬訂并實施基層衛(wèi)生和計劃生育服務、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施,指導全縣基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務體系建設(shè),推進基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務均等化,完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。
5、負責組織實施醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全全行業(yè)管理辦法、規(guī)范和標準,會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準入、資格標準的審查,實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務規(guī)范。
6、負責組織推進全縣公立醫(yī)院改革,建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制,建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系,提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。
7、貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度,執(zhí)行國家藥品法典和國家基本藥物目錄,會同有關(guān)部門組織實施全縣基本藥物的采購、配送、使用的政策措施。
8、組織實施促進全縣出生人口性別平衡的政策措施,組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài),提出發(fā)布計劃生育安全預警預報信息建議。組織實施計劃生育技術(shù)服務管理制度、優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施,推動實施計劃生育生殖健康促進計劃,降低出生缺陷人口數(shù)量。
9、組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制。負責協(xié)調(diào)推進有關(guān)部門、群眾團體履行計劃生育工作相關(guān)職責,建立與經(jīng)濟社會發(fā)展政策的銜接機制,穩(wěn)定低生育水平。
10、制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實,推動建立流動人口衛(wèi)生和計劃生育信息共享和公共服務工作機制。
11、擬訂全縣衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃,指導衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設(shè)。加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng),貫徹落實國家住院醫(yī)師和??漆t(yī)師規(guī)范化培訓制度。
12、擬訂全縣衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃,組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關(guān)科研項目。參與制定醫(yī)學教育發(fā)展規(guī)劃,組織實施畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育。
13、指導全縣衛(wèi)生和計劃生育工作,完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系,規(guī)范執(zhí)法行為,監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實,組織查處重大違法行為。負責擬訂計劃生育目標管理方案,組織計劃生育工作考評,監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。
14、負責衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設(shè)等工作,依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查,參與縣人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。綜合協(xié)調(diào)衛(wèi)生計生的對外交流與合作、援外工作。
15、制定并組織實施全縣中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃,實施中醫(yī)藥技術(shù)標準,加強中醫(yī)藥行業(yè)監(jiān)管。
16、承擔全縣重大會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
17、承擔縣愛國衛(wèi)生運動委員會、縣國防動員委員會醫(yī)療動員辦公室、縣政府防治艾滋病工作委員會、縣地方病防治工作領(lǐng)導小組、縣人口和計劃生育領(lǐng)導小組和縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領(lǐng)導小組的日常具體工作。
18、承辦上級交辦的其他事項。
(二)部門預算公開單位構(gòu)成
2022年度部門預算公開單位由衛(wèi)健局機關(guān)(預算單位含流動人口管理站及計生協(xié)會、急救中心3個單位)及下屬16個二級預算單位組成,預算公開具體單位:宣恩縣衛(wèi)生健康局、宣恩縣人民醫(yī)院、宣恩縣中醫(yī)醫(yī)院、宣恩縣疾病預防控制中心、宣恩縣婦幼保健計劃生育服務中心、宣恩縣衛(wèi)生監(jiān)督局、宣恩縣衛(wèi)生財務管理中心、宣恩縣珠山鎮(zhèn)衛(wèi)生院、宣恩縣椒園鎮(zhèn)衛(wèi)生院、宣恩縣萬寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院、宣恩縣曉關(guān)侗族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院、宣恩縣長潭河侗族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院、宣恩縣椿木營鄉(xiāng)衛(wèi)生院、宣恩縣高羅鎮(zhèn)衛(wèi)生院、宣恩縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、宣恩縣李家河鎮(zhèn)衛(wèi)生院、宣恩縣珠山鎮(zhèn)工農(nóng)街社區(qū)衛(wèi)生服務中心中:行政單位 1個、事業(yè)單位 16個(原參照公務員法管理事業(yè)單位 0個)。
(三)部門人員構(gòu)成
衛(wèi)健系統(tǒng)編制人數(shù)864人,其中:行政編制 14人,事業(yè)編制 850人(參照公務員法管理 0人)。2022年在職實有人數(shù) 769人,其中:行政編制 13人, 事業(yè)編制 756人(其中:參照公務員法管理 0人)。離退休人員348人,其中離休0人,退休人員348人。
二、年度工作目標及主要任務
根據(jù)縣委、縣政府及衛(wèi)健部門確定的2022年工作目標及主要工作任務:
(一)堅持全面從嚴治黨,持續(xù)推進行業(yè)作風建設(shè)。一是強化黨建主體責任;二是加強行業(yè)作風建設(shè);三是深化意識形態(tài)工作。
(二)堅持牢把防線,持續(xù)鞏固疫情防控決定性成果。把疫情防控作為全系統(tǒng)的頭等大事、最重要的工作來抓。加強新冠疫苗接種,做好“一老一小”和“疫苗加強針”接種服務;堅持“人物地同防、常態(tài)化監(jiān)測、風險排查、多點觸發(fā)”立體型常態(tài)化科學精準防控。
(三)堅持穩(wěn)扎穩(wěn)打,統(tǒng)籌加快重點建設(shè)項目落地見效。以項目工作為衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的第一抓手,積極爭取項目資金,補齊公共衛(wèi)生服務短板。加強項目資金監(jiān)管及財政資金調(diào)度進度,嚴把安全質(zhì)量關(guān)口,按照時間節(jié)點完成相關(guān)手續(xù),全力推進項目早建成、早見效。
(四)堅持健康優(yōu)先,全力推進“健康宣恩”建設(shè)。持續(xù)開展影響群眾健康突出問題“323+”攻堅行動,確保2022年我縣居民健康素養(yǎng)水平、高發(fā)地區(qū)重點癌種早診率、兒童青少年總體近視率、肺結(jié)核發(fā)病率等19項指標按期完成。
(五)堅持防治結(jié)合,全面建強疾病預防控制體系、公共衛(wèi)生服務體系建設(shè)以及院前急救體系。一是加強重大疫情應急指揮機制建設(shè)。二是加強疾病防治能力建設(shè)。三是加快建立全縣急救網(wǎng)絡(luò)體系。
(六)堅持謀劃在前,全力深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。持續(xù)深化公立醫(yī)院綜合改革,謀劃制定《宣恩縣“十四五”深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃》。一是持續(xù)規(guī)范醫(yī)共體建設(shè)及管理;二是持續(xù)鞏固國家基本藥物制度。三是建設(shè)覆蓋全縣的中醫(yī)藥服務網(wǎng)絡(luò),加速中醫(yī)藥基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),落實中醫(yī)重點??平ㄔO(shè)項目,加強中藥基地建設(shè),強化中醫(yī)人才培養(yǎng)。四是繼續(xù)落實分級診療制度,優(yōu)化就醫(yī)秩序,切實推進醫(yī)療服務能力不斷提升。
(七)堅持產(chǎn)業(yè)帶頭,全力推進生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加快中藥材基地建設(shè),培育壯大市場主體,加大對一正藥業(yè)、坤鵬生物科技有限公司等企業(yè)的支持力度,加大招商引資力度,延伸產(chǎn)業(yè)鏈條,建立項目庫,力爭一家規(guī)模以上企業(yè)落戶園區(qū)并開工建設(shè)。
(八)堅持平穩(wěn)過渡,全力鞏固健康扶貧成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。保持現(xiàn)有幫扶政策基本穩(wěn)定,完善大病集中救治措施,優(yōu)化慢性病管理服務,做實做細家庭醫(yī)生簽約服務,推進“一站式”結(jié)算。同時加強與武漢市衛(wèi)健系統(tǒng)對口協(xié)作,大力爭取在項目建設(shè)、人才培養(yǎng)、技術(shù)幫扶等方面的有效支持。
(九)堅持以人為本,全面完善計劃生育服務體系。全面落實《中共中央國務院關(guān)于優(yōu)化生育政策促進人口長期均衡發(fā)展的決定》精神,促進實施三孩政策及配套支持措施;促進3歲以下嬰幼兒托育服務機構(gòu)全面發(fā)展。落實母嬰安全五項制度,切實做好母嬰安全管理,加強出生缺陷防治,探索實施免費孕前優(yōu)生健康檢查項目新思路,新模式。
(十)堅持人才興業(yè),全面加強人才隊伍建設(shè)。進一步優(yōu)化鄉(xiāng)村醫(yī)生學歷結(jié)構(gòu),繼續(xù)實施“萬名大學生鄉(xiāng)村醫(yī)生配備”項目;繼續(xù)通過公開招聘方式為縣鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)招聘補充專業(yè)技術(shù)人員。落實衛(wèi)生人才政策待遇,大力引進高層次醫(yī)學人才。
(十一)堅持質(zhì)量安全,全力確保行業(yè)規(guī)范發(fā)展。一是全面加強綜合監(jiān)督執(zhí)法;二是著力強化醫(yī)護質(zhì)量管理;三是牢牢守住安全紅線;四是抓住信訪維穩(wěn)關(guān)鍵。
三、部門收支預算總體安排情況
(一)2022年部門預算總收入 43129.43萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入 14971.32萬元,政府性基金預算財政撥款收入 0萬元,事業(yè)收入 28158.11萬元,上級補助收入 0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元,其他收入 0萬元,用事業(yè)基金彌補收支差額 0萬元;較上年度36405.12萬元增加18.47%。增加的主要原因為財政撥款收入預算增加1625.19萬元,事業(yè)收入增加預算5099萬元。
(二)2022年部門預算總支出 43129.43萬元。其中:基本支出 38048.9萬元,項目支出 5080.53萬元,上繳上級支出 0萬元,對附屬單位補助支出 0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營支出 0萬元,較上年度增加6724.31萬元,增加幅度18.47%,支出增加主要原因:一是人員工資水平及人數(shù)增加,財政補助收入及支出增加,二是事業(yè)發(fā)展需要,藥品,耗材,醫(yī)療運轉(zhuǎn)支出增加。
按照支出功能分類科目,主要用于:一般公共服務支出 0萬元; 社會保障和就業(yè)支出 2282.64萬元;衛(wèi)生健康支出39471.17萬元;住房保障支出 1300.61萬元;農(nóng)林水支出60萬。
按照支出經(jīng)濟分類科目,主要用于:工資福利支出 23082.59萬元;商品和服務支出 17986.59萬元;對個人和家庭的補助 2060.25萬元。
四、一般公共預算財政撥款支出預算情況
2022年一般公共預算財政撥款支出預算 14971.32萬元, 其中:當年預算 14971.32萬元,2021年年初財政撥款支出13346.13萬元,2022年比 2021年預算增加1625.19萬元,增加12%。增加主要原因是人員增加,人員經(jīng)費保障水平調(diào)整等因素,同時項目預算納入年初預算的金額較上年增加,具體主要安排情況如下:
(一) 基本支出 11531.32?萬元, 比 2021年10096.13萬元預算增加1435.19?萬元,增長 14%,主要增長因素:一是人員增加,二是工資調(diào)整等。其中:
1.人員經(jīng)費 11210.9?萬元,包括:
(1)工資福利支出 9767.79萬元,主要用于在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資以及各項社會保障支出。
(2)對個人和家庭的補助 1443.1萬元,預算為退休人員住房補貼補差、遺屬人員生活補貼、退休人員年終獎勵。
2.商品和服務支出 320.41萬元,主要用于日常辦公、水費、電費、差旅費、公務接待、公務用車運行及維護、福利費、工會、維修、培訓等方面。其中:公用經(jīng)費 320.41萬元,主要用于機構(gòu)運轉(zhuǎn)。
(二)項目支出3440萬元,較上年增加190?萬元,增加的主要因素為納入年初預算的上級轉(zhuǎn)移支付項目增加。項目主要安排為:
(1)村級醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)保障項目 476?萬元。主要用于村衛(wèi)生室鄉(xiāng)醫(yī)定補、村衛(wèi)生室運行、村醫(yī)養(yǎng)老保障等。
(2)衛(wèi)生計生事業(yè)費項目958萬元(含上級計劃生育服務480萬、公立醫(yī)院改革228萬元)。主要用于計劃生育服務工作、社區(qū)看守所醫(yī)療服務、持續(xù)實施縣級公立醫(yī)院綜合改革、保障衛(wèi)健部門工作開展及運行等。
(3)基本公共衛(wèi)生服務項目1794萬元。主要用于免費向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務;同時推進婦幼衛(wèi)生,健康素養(yǎng)促進,醫(yī)養(yǎng)結(jié)合和老年健康服務,衛(wèi)生應急,避孕服務,孕前優(yōu)生健康檢查等方面的工作,統(tǒng)籌做好各項公共衛(wèi)生服務工作。
(4)重大傳染疾病預防控制項目 107萬元。主要用于開展免疫規(guī)劃、艾滋病、結(jié)核病、精神疾病預防控制等工作。
(5)嚴重精神患者監(jiān)管以獎代補補助項目60萬元。主要用于落實以獎代補政策,引導監(jiān)護人做好嚴重精神障礙患者監(jiān)管責任,減少肇事肇禍發(fā)生率,維護社會和諧穩(wěn)定。
(6)衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)項目 5萬元。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全科醫(yī)生特設(shè)崗位計劃。
(7)銜接推進鄉(xiāng)村振興--48個精準扶貧村村聯(lián)辦醫(yī)療服務點生活交通補助
項目 24萬元。主要用于對48個精準扶貧村村聯(lián)辦醫(yī)療服務點落實生活交通補助,助力推進鄉(xiāng)村振興建設(shè)。
(8)?銜接鄉(xiāng)村振興--未納入低保戶的計生特困家庭、嚴重精神障礙患者繳費資助項目 16萬元。主要用于對該類特困人員進行醫(yī)保繳費資助,確保該類人員就醫(yī)有保障。
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
宣恩縣衛(wèi)健局機關(guān)以及16個二級事業(yè)單位。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款預算情況
2022 年一般公共預算財政撥款資金安排“三公”經(jīng)費預算
?7.98萬元,增加0.5萬元,整體較上年無明顯變化,增加原因,三公經(jīng)費控制及管理加強。其中:
1.?因公出國(境)經(jīng)費預算 0萬元,比 2021 年預算增加 0萬元。
2.?公務用車購置及運行維護費 4.18萬元,比 2021年預算增加 0.5萬元。
(1)公務用車購置費0 萬元,比2021年預算增加0萬元。
(2)?公務用車運行維護費4.18萬元,比 2021年預算增加0.5萬元,保障日常工作需要。
3.公務接待費預算 3.8萬元,與2021年預算相比無明顯變化。
六、政府性基金預算情況
2022年度我單位無政府性基金預算。
七、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況
2022年部門機關(guān)及下屬16家事業(yè)單位的一般公用撥款運行經(jīng)費320.41萬元,2021年315.5256萬元,2022年較上年增加5萬元,增加原因為人員增減變動,整體無明顯變化。主要包括:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。
(二)政府采購預算情況
有該項預算:按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定,2022年部門預算中,各單位納入政府采購預算支出合計908.85萬元,其中:貨物類 595.05萬元,工程類 30 萬元,服務類283.8萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2021 年 12 月31日,衛(wèi)生健康部門共有車輛 54 輛,其中:一般公務用車4 輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛,業(yè)務用車50 輛(救護車及移動服務車、冷鏈車);共有房屋 53 棟,其中:辦公用房16棟,業(yè)務用房37棟;共有固定資產(chǎn)凈值12213.68萬元,50萬元以及上通用設(shè)備3臺,100萬元以上專用設(shè)備35臺。
(四)績效目標設(shè)置情況
2022年部門預算項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款 3440萬元,事業(yè)收入安排項目164.05萬元。其中:特定目標類預算 5080.5萬元,主要用于各項衛(wèi)生健康工作。詳見附件《績效目標表》
八、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
(五)基本支出:反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(六)項目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本的預算支出以外,財政預算專款安排的支出。
(七)工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(八)商品和服務支出(類):反映單位購買商品和服務的支出。
(九)離退休公用支出(類):按照政策規(guī)定標準發(fā)給離退休人員的特別補助費和活動費。
(十)對個人和家庭補助支出(類):反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
(十一)一般公共預算“三公”經(jīng)費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
1.因公出國(境)費:反映公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
2.公務接待費:反映按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
公務用車購置及運行維護費:反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
(十二)機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、委托業(yè)務費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十三)各單位其他專用名詞解釋。
九、2022年部門預算公開表(詳見附件)
(一)收支預算總表
(二)收入預算總表
(三)支出預算總表
(四)財政撥款收支預算總表
(五)一般公共預算支出表
(六)一般公共預算基本支出表
(七)一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
(八)政府性基金預算支出表
(九)國有資本經(jīng)營預算支出表
(十)政府購買服務預算表
(十一)政府采購預算表
(十二)財政專項支出預算表
(十三)專項轉(zhuǎn)移支付表
(十四)績效目標表
十、聯(lián)系方式
部門單位地址:宣恩縣珠山鎮(zhèn)民族路88號
聯(lián)系人:易艷平???????聯(lián)系電話:0718-5842196