目錄
第一部分部門概況
一、部門職責
二、機構設置
三、人員情況
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
十、機關運行經費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產占用使用情況說明
十三、預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門職責
1、特色產業(yè)建設與有機管理
2、農業(yè)技術推廣
3、清潔能源建設
4、農業(yè)機械技術推廣
5、農產品質量安全
6、科技教育與人才培養(yǎng)
7、農業(yè)執(zhí)法
二、機構設置情況
共有有1個農業(yè)服務中心包括:宣恩縣椒園鎮(zhèn)農業(yè)技術術服務中心。
三、人員情況
在職人員13人,退休人員3人,遺屬1人。
第二部分2020年度部門決算表
2020年度部門決算公開表以附件形式上傳(詳見附件1),其中:財政撥款“三公”經費支出決算表:公務用車運行費0萬元,公務用車購置費0萬元,公務接待費0萬元,政府性基金預算財政撥款收入支出決算表:無,國有資本經營預算財政撥款支出決算表:無。
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
本年收入224.65萬元,本年支出224.65萬元,與上年對比本年收入增加4.27萬元,上漲1.94%,本年支出增加4.27萬元,上漲1.94%,增加變化原因是人員變動。
二、收入決算情況說明
本年收入情況,具體構成財政撥款收入224.65萬元,占比為100%,比上年增加4.27萬元,增加原因是人員變動。
三、支出決算情況說明
本年支出情況,具體構成基本支出224.65萬元,占比為100%,比上年增加4.27萬元,增加原因是人員變動。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
財政撥款收入224.65萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出18.28萬元,農林水支出184.94萬元,住房保障支出21.43萬元,與年初預算數(shù)對比,財政撥款收入增加4.27萬元,教育支出減少0.83萬元,社會保障和就業(yè)支出增加1.04萬元,農林水支出增加10.56萬元,住房保障支出減少0萬元。與年初預算相比總支出增加4.27萬元。增加變化原因為人員變動。
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
(1)一般公共預算財政撥款支出總體情況。
支出情況,與上年對比支出增加4.27萬元,上漲1.94%,增加變化原因是人員變動。
(2)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
教育支出0萬元,占總支出的0%,社會保障和就業(yè)支出18.28萬元,占總支出的8.14%,農林水支出184.94萬元,占總支出的82.32%,住房保障支出21.43萬元,占總支出的9.54%。
(3)一般公共預算財政撥款支出具體用途情況。
其他進修及培訓0萬元,比年初預算減少0.83萬元;機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出17.24萬元,比年初預算減少0萬元;職業(yè)培訓補貼0萬元,比年初預算增加0萬元;死亡撫恤1.04萬元,比年初預算增加1.04萬元;事業(yè)運行184.94萬元,比年初預算增加10.56萬元;住房公積金17.57萬元,比年初預算增加0萬元;提租補貼3.86萬元;比年初預算減少0萬元。變化原因為人員變動。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
基本支出情況,其中人員經費支出情況214.76萬元,比年初預算數(shù)增加20.96萬元,增加原因是人員增資,其中工資福利支出204.63萬元,對個人和家庭補助支出10.13萬元。公用經費9.89萬元,比年初預算數(shù)少10.18萬元,減少原因減少經費開支。其中辦公費0.72萬元,印刷費0萬元,水費0.14萬元,電費0.65萬元,郵電費0.03萬元,差旅費2.26萬元,維修(護)費0萬元,勞務費1.81萬元,工會經費0.63萬元,培訓費0萬元,福利費1.9萬元,租賃費0.18萬元,公務用車運行維護費0萬元,其他交通費用0.94萬元,其他商品和服務支出0.62萬元。
七、財政撥款“三公“經費決算情況說明
(一)“三公經費”財政撥款支出決算總體情況說明
經費支出0萬元,比年初預算增加0萬元,比上年決算數(shù)減少0.68萬元。減少原因為公務用車減少,減少開支。
(二)“三公經費”財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費:經費支出0萬元、預算情況0萬元,無變化,同上年決算相比無變化。增變動原因疫情原因,減少出國。
2.公務用車購置及運行維護費:經費支出0萬元,比年初預算增加0萬元,比上年決算數(shù)減少0.63萬元。減少原因為公務用車減少。
公務用車購置費:經費支出0萬元,公務用車購置數(shù)0輛。
公務用車運行維護費:經費支出0萬元情況,公務用車輛。
3.公務接待費:經費支出0萬元情、年初0萬元,與上年決算數(shù)據減少0.05萬元進行對比,減少原因為減少開支。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
本單位無政府性基金預算財政撥款支出。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出9.89萬元,比年初預算數(shù)減少10.18萬元,降低50.72%。主要原因是:落實過緊日子,要求壓減三公經費支出
十一、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。各部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2020年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,不包括涉密采購項目的支出金額)。
十二、國有資產占用使用情況說明
國有資產占有情況說明為:截至2020年12月31日,部門共有車輛0輛,其中,副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。辦公用房0平方米。
十三、預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況
本單位無項目績效。
2.部門決算中項目績效自評結果
本單位無項目績效。
3.績效評價結果應用情況
本單位無項目績效。
第四部分名詞解釋
對單位部門決算涉及的會計科目、支出功能分類、支出經濟分類、單位專用及專有名詞等進行解釋。
一、財政撥款(補助)收入:是指本單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。
三、項目支出:指為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
四、公務接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
五、公務用車運行維護費:指單位公務用車租用費、燃料費、維修、過橋過路費、保險費等支出。
六、因公出國(境)費用:指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。