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第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職能
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 2019年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表(公開(kāi)01表)
二、收入決算表(公開(kāi)02表)
三、支出決算表(公開(kāi)03表)
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(公開(kāi)04表)
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開(kāi)05表)
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(公開(kāi)06表)
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(公開(kāi)07表)
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開(kāi)08表)
第三部分 2019年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2019年收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、2019年收入決算情況說(shuō)明
三、2019年支出決算情況說(shuō)明
四、2019年財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、2019年財(cái)政撥款“三公“經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
八、2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明
(四)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分?部門(mén)概況
(一)主要職責(zé)
宣恩縣財(cái)政局為縣人民政府主管財(cái)政收支和財(cái)稅政策,實(shí)施財(cái)政監(jiān)督,綜合運(yùn)用財(cái)政、稅收等杠桿對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)行調(diào)控的職能部門(mén)。其主要職責(zé)為:
1.擬訂和執(zhí)行全縣財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃及改革方案;參與制定有關(guān)綜合經(jīng)濟(jì)政策;提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施縣級(jí)調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議;擬訂縣級(jí)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)的分配政策。
2.擬訂財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的規(guī)范性文件草案;制定全縣財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行。
3.承擔(dān)縣級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制年度縣級(jí)預(yù)算草案并組織執(zhí)行。受縣人民政府委托,向縣人民代表大會(huì)報(bào)告縣級(jí)預(yù)算草案及其執(zhí)行情況,向縣人大常委會(huì)報(bào)告縣級(jí)調(diào)整預(yù)算和縣級(jí)決算。組織制定經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、定額,負(fù)責(zé)審核批復(fù)縣直部門(mén)(單位)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的年度預(yù)決算。
4.負(fù)責(zé)政府非稅收入、政府性基金管理,按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)。管理財(cái)政票據(jù)。制定彩票管理有關(guān)辦法,管理彩票市場(chǎng),按規(guī)定管理彩票資金。
5.組織制定國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度,指導(dǎo)和監(jiān)督縣級(jí)國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù),按規(guī)定開(kāi)展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作。負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督執(zhí)行全縣政府采購(gòu)制度。負(fù)責(zé)制定全縣財(cái)政信息化建設(shè)管理制度,指導(dǎo)全縣財(cái)政信息化建設(shè)工作。
6.會(huì)同稅務(wù)部門(mén),貫徹執(zhí)行稅收政策。組織開(kāi)展重大稅收政策的調(diào)查研究。根據(jù)預(yù)算安排,制定財(cái)政收入計(jì)劃并組織實(shí)施。
7.負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督縣級(jí)財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、縣級(jí)政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款,參與擬訂縣級(jí)建設(shè)投資的有關(guān)政策,制定基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度,負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作。負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督縣級(jí)財(cái)政的農(nóng)業(yè)支出、公共支出和其他支出。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)管理工作。
8.參與全縣社會(huì)保障改革方案的研究制定。會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理縣級(jí)財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出,監(jiān)督社會(huì)保障資金的使用。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂社會(huì)保障資金(基金)財(cái)務(wù)管理制度和管理辦法,編制縣級(jí)社會(huì)保障預(yù)決算草案。管理縣級(jí)社會(huì)保障資金(基金)財(cái)政專(zhuān)戶。
9.擬訂和執(zhí)行地方政府債務(wù)管理的制度和政策,防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府外債,制定和執(zhí)行基本管理制度。負(fù)責(zé)縣政府債券的舉借、使用、管理和監(jiān)督償還,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府性債務(wù)管理工作。負(fù)責(zé)組織外國(guó)政府和國(guó)際金融組織貸(贈(zèng))款項(xiàng)目的確認(rèn)、談判、簽訂貸款協(xié)定及轉(zhuǎn)貸和資金管理等工作。監(jiān)管全縣地方性金融類(lèi)機(jī)構(gòu)和非銀行金融機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)。監(jiān)管?chē)?guó)債市場(chǎng)。對(duì)地方性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)實(shí)行行業(yè)管理。管理全縣財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體非貿(mào)易外匯。
10.管理和指導(dǎo)全縣會(huì)計(jì)工作,監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為,執(zhí)行國(guó)家會(huì)計(jì)法律、法規(guī)、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和會(huì)計(jì)制度。負(fù)責(zé)全縣會(huì)計(jì)代理記賬機(jī)構(gòu)的行政審批和服務(wù)監(jiān)管工作。指導(dǎo)和監(jiān)督注冊(cè)會(huì)計(jì)師和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù),指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)。負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)從業(yè)和會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格管理。
11.制定行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理制度,按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)。制定需要全縣統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策。
12.制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制度和辦法,負(fù)責(zé)收取縣本級(jí)企業(yè)國(guó)有資本收益,審核、匯總編制縣級(jí)和全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案。制定并組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度,按規(guī)定管理金融類(lèi)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)。參與擬訂企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理相關(guān)制度。
13.負(fù)責(zé)農(nóng)村財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)管理和財(cái)經(jīng)所有關(guān)工作;指導(dǎo)村級(jí)財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)工作,指導(dǎo)村級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)委托代理工作;按規(guī)定負(fù)責(zé)有關(guān)基金、費(fèi)用的征收管理工作;做好財(cái)政涉農(nóng)補(bǔ)貼資金的發(fā)放管理。
14.監(jiān)督檢查財(cái)稅法律、法規(guī)、規(guī)章、政策的執(zhí)行情況,反映財(cái)政收支管理中的重大問(wèn)題,提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議。
15.承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)
(二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
宣恩縣財(cái)政局設(shè)有12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室(法規(guī)稅政股、財(cái)政信息中心、行政審批股)、綜合股、預(yù)算股(預(yù)算績(jī)效管理股)、國(guó)庫(kù)股、行政政法股、教科文股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、農(nóng)財(cái)股、社會(huì)保障股、企業(yè)股(商貿(mào)股、國(guó)有資產(chǎn)管理股)、金融股(世行辦公室)加掛宣恩縣道路交通事故救助基金管理中心牌子、人事股。
隸屬事業(yè)單位8個(gè),其中4個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,即宣恩縣非稅收入征收管理局、宣恩縣會(huì)計(jì)事務(wù)管理局、宣恩縣政府采購(gòu)辦公室、宣恩縣農(nóng)村財(cái)政管理局;4個(gè)全額撥款的事業(yè)單位,即宣恩縣財(cái)政監(jiān)督局、宣恩縣國(guó)有資產(chǎn)管理辦公室、宣恩縣政府和社會(huì)資本合作中心、宣恩縣財(cái)政投資評(píng)審中心。
加掛宣恩縣人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局牌子。9個(gè)財(cái)政所實(shí)行縣財(cái)政局派出管理體制。
第二部分?2019年部門(mén)決算表
附件:宣恩縣財(cái)政局2019年部門(mén)決算公開(kāi)表
第三部分 2019年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2019年收入支出決算總體情況說(shuō)明
本年收入1812.05萬(wàn)元,比上年1448.21萬(wàn)元增加363.84萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)25.12%,主要原因是收回結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,加強(qiáng)資金統(tǒng)籌,實(shí)行零基預(yù)算;本年支出1502.88萬(wàn)元,比上年度支出1593.08萬(wàn)元,減少了90.2萬(wàn)元,同比減少5.66%,主要原因是壓縮開(kāi)支,厲行節(jié)約,有部分支出審批程序未完成,需跨年支付。
二、2019年收入決算情況說(shuō)明
本年收入1812.05萬(wàn)元,具體構(gòu)成:財(cái)政撥款收入1812.05萬(wàn)元,同比增加25.12%。主要原因是收回結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,加強(qiáng)資金統(tǒng)籌,實(shí)行零基預(yù)算。
三、2019年支出決算情況說(shuō)明
本年支出1502.88萬(wàn)元,具體構(gòu)成:基本支出1236.88萬(wàn)元、項(xiàng)目支出266萬(wàn)元。同比減少5.66%,主要原因是壓縮開(kāi)支,厲行節(jié)約,有部分支出審批程序未完成,需跨年支付。
四、2019年財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
財(cái)政撥款收入1812.05萬(wàn)元比上年1448.21萬(wàn)元同比增長(zhǎng)25.12%,比年初預(yù)算萬(wàn)元1709.99增長(zhǎng)5.97%;財(cái)政撥款支出1502.88萬(wàn)元比上年1593.08萬(wàn)元同比減少5.66%,比年初預(yù)算1709.99萬(wàn)元減少12.11%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
(一)總體情況
財(cái)政撥款支出1502.88萬(wàn)元,比上年度支出1593.08萬(wàn)元,同比減少5.66%,比年初預(yù)算1709.99萬(wàn)元減少12.11%。主要原因是壓縮開(kāi)支,厲行節(jié)約,有部分支出審批程序未完成,需跨年支付。
(二)支出結(jié)構(gòu)情況
各項(xiàng)支出占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的比重:一般公共服務(wù)支出1234.65萬(wàn)元占總支出的82.15%,比上年1320.87萬(wàn)元同比減少6.53%;社會(huì)保障和就業(yè)支出143萬(wàn)元占總支出的9.52%;農(nóng)林水支出(其他扶貧支出)14.85萬(wàn)元占總支出的0.99%;住房保障支出110.37萬(wàn)元占總支出的7.34%。
(三)支出具體用途情況
財(cái)政撥款支出1502.88萬(wàn)元,比年初預(yù)算1709.99萬(wàn)元減少12.11%。其中:行政運(yùn)行983.5萬(wàn)元與年初預(yù)算976.28萬(wàn)元基本持平;一般行政管理事務(wù)196.09萬(wàn)元比年初預(yù)算500萬(wàn)元減少60.78%,主要原因是壓縮開(kāi)支,厲行節(jié)約;預(yù)算、國(guó)庫(kù)改革及其他財(cái)政事務(wù)支出55.06萬(wàn)元,年初預(yù)算無(wú)。
六、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
基本支出情況:人員經(jīng)費(fèi)支出1133.6萬(wàn)元,其中:工資福利支出1029.96萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助103.64萬(wàn)元;公用經(jīng)費(fèi)支出103.28萬(wàn)元,其中:辦公費(fèi)0.53萬(wàn)元、差旅費(fèi)9.28萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.44萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3.73萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.23萬(wàn)元。與上年相比略有減少。
七、2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)支出為4.45萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費(fèi)為1.94萬(wàn)元,比年初預(yù)算4.5萬(wàn)元減少56.89%,比上年2.24萬(wàn)元同比減少13.39,接待35批次,接待人數(shù)236人,主要是接待批次略有減少,接待人數(shù)也略有減少;我局二級(jí)單位財(cái)政監(jiān)督局屬事業(yè)單位,目前財(cái)政監(jiān)督局有公務(wù)用車(chē)1輛, 行政單位已實(shí)行公車(chē)改革沒(méi)有公務(wù)用車(chē),2019年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)2.51萬(wàn)元,比年初預(yù)算5萬(wàn)元減少49.8%,比上年2.32萬(wàn)元增長(zhǎng)8.19%,主要原因是公務(wù)用車(chē)使用年代較長(zhǎng),維修護(hù)費(fèi)增加;沒(méi)有支出公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi);因公出國(guó)(境)費(fèi)支出無(wú),年初也沒(méi)有安排預(yù)算。
八、2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
政府性基金沒(méi)有安排預(yù)算。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
本部門(mén)2019年年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出103.28萬(wàn)元(與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),其中:辦公費(fèi)0.53萬(wàn)元、水電費(fèi)0.47萬(wàn)元、差旅費(fèi)9.28萬(wàn)元、維修護(hù)費(fèi)0.99萬(wàn)元 、會(huì)議費(fèi)0.44萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3.73萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)9.96萬(wàn)元、工會(huì)福利費(fèi)28.87、其他交通費(fèi)39.28萬(wàn)元等。2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)158.67萬(wàn)元減少55.39萬(wàn)元,減少34.9%。主要原因是壓縮開(kāi)支,厲行節(jié)約,有部分支出審批程序未完成,需跨年支付。
(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度政府集中采購(gòu)支出總額28.63萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)服務(wù)支出28.63萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額28.63萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明
截至2019年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,屬二級(jí)事業(yè)單位財(cái)政監(jiān)督局一般公務(wù)用車(chē)1輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備無(wú);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備無(wú)。
(四)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門(mén)組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及項(xiàng)目2個(gè),資金500萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看項(xiàng)目資金在管理過(guò)程中,主要是圍繞保機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、財(cái)政各項(xiàng)改革順利實(shí)施、老區(qū)項(xiàng)目管理、財(cái)政投資評(píng)審、資產(chǎn)評(píng)估等項(xiàng)目落到實(shí)處,項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中立足預(yù)算、搞好計(jì)劃、協(xié)調(diào)工作。做到3個(gè)到位,一是領(lǐng)導(dǎo)到位;二是監(jiān)管到位;三是跟蹤檢查到位,財(cái)政、審計(jì)、紀(jì)檢、全程參與,事前、事中、事后全過(guò)程監(jiān)管,確保資金安全使用。
2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
我部門(mén)今年在全縣部門(mén)決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果顯示,參與評(píng)價(jià)的項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想,基本達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。2019年財(cái)政局預(yù)算數(shù)是1709.99萬(wàn)元,總支出1502.88萬(wàn)元,執(zhí)行率為87.89%年度整體績(jī)效目標(biāo)自評(píng)得分93分。參與評(píng)價(jià)的項(xiàng)目共2個(gè),項(xiàng)目預(yù)算數(shù)500萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為266萬(wàn)元,主要原因是厲行節(jié)約、壓減支出,有部分支出審批程序未完成,年底已收回指標(biāo)。主要產(chǎn)出和效益:一是合理安排財(cái)政各項(xiàng)支出,確保機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),使管理更加科學(xué)化、制度化、規(guī)范化;二是圍繞服務(wù)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局,加大財(cái)源配置,加強(qiáng)財(cái)政資金整合,提高財(cái)政資金使用效率。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是預(yù)算執(zhí)行率偏低;二是個(gè)別績(jī)效指標(biāo)年度指標(biāo)值未量化或設(shè)置偏低。下一步改進(jìn)措施:一是預(yù)算編制要更加科學(xué)化,對(duì)執(zhí)行率低的項(xiàng)目認(rèn)真分析原因,為下一年度預(yù)算編制工作提供調(diào)整依據(jù);二是更加科學(xué)合理的設(shè)置績(jī)效指標(biāo)年度指標(biāo)值。
3.績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
確保機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、財(cái)政各項(xiàng)改革順利實(shí)施,加大資金整合力度,為老區(qū)項(xiàng)目管理、財(cái)政投資評(píng)審、資產(chǎn)評(píng)估等項(xiàng)目搞好服務(wù),全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理,不斷提高財(cái)政資金的安全性、規(guī)范性、有效性。
(五)其他情況說(shuō)明
我單位下設(shè)8個(gè)二級(jí)單位,其中參管二級(jí)單位4個(gè),事業(yè)單位4個(gè),經(jīng)費(fèi)全部由財(cái)政局管理,全部進(jìn)行了匯總決算公開(kāi)。9個(gè)財(cái)政所實(shí)行縣財(cái)政局派出管理體制,是獨(dú)立預(yù)算事業(yè)單位,決算都各自進(jìn)行了公開(kāi)。
第四部分?名詞解釋
(一)財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指省級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
(二)一般公共服務(wù)(201類(lèi)):反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
(三)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(20103款):反映政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。
(四)社會(huì)保障和就業(yè)(208類(lèi)):反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事務(wù)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事務(wù)等。
(五)行政事業(yè)單位離退休(20805款):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
(六)醫(yī)療衛(wèi)生(210類(lèi)):反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。
(七)醫(yī)療保障(21005款):反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
(八)住房保障支出(221類(lèi)):反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅等。
(九)住房改革支出(22102款):反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
???(十)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。
???(十一)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
????(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):按照有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。
????(十三)因公出國(guó)(境)費(fèi):指單位工作人員因公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
????(十四)公務(wù)接待費(fèi):指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
????(十五)公務(wù)用車(chē):指單位用于履行公務(wù)的車(chē)輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。
????(十六)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi):指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。